目 录
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:梧州学院2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:梧州学院2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
梧州学院是一所由自治区人民政府举办的多科性公办普通本科院校。校园占地面积约85.3万平方米,中远期规划土地面积27.4万平方米,现有建筑面积约47.5万平方米。面向全国27个省、自治区和直辖市招生。学校坚持以育人为根本,以教学为中心,以人才为支撑,以服务谋发展,建成特色鲜明的应用型高水平大学。
(一)人才培养
学校紧紧围绕高素质应用型人才培养目标,不断深化教学改革和质量工程项目建设,积极开展应用型人才培养的实践与探索。扎实推进质量工程建设,各级质量工程立项58项(2014年至今),获得省级虚拟仿真实验教学中心2个、自治区级实验教学示范中心1个。“十三五”以来,学校立项本科教学改革工程项目682项。学校承担国家级和自治区级“四新”建设项目9项。学校是广西高校首批国家级众创空间、广西大学生创业示范基地、广西整体转型试点高校、自治区深化创新创业教育改革示范高校、自治区级创新创业学院建设单位、自治区级大学生创新创业训练计划实施质量优质校。依托大学生综合发展中心建成了大学生微型企业孵化园、微软IT学院等大学生创新创业平台。近五年来,设立开放实验室创新性实验项目170项,学校获批国家级、自治区级大学生创新创业训练计划项目国家级209项,自治区级603项。
(二)科学研究
近五年来,获批国家级科研项目21项。获批省部级科研项目70项。2018年学校主持申报的广西创新驱动发展专项(科技重大专项)“光学显微设备智能化关键技术研发及产业化”获得立项。学校拥有广西机器视觉与智能控制重点实验室、广西智能显微设备工程技术研究中心、广西六堡茶种质创新与综合利用工程研究中心、广西六堡茶科技成果转化中试研究基地等省级科研平台,获批第六批广西博士后创新实践基地单位、内河智慧通航广西高校工程研究中心、再生资源综合利用广西高校工程研究中心、广西高校智慧行业软件重点实验室、梧州珠宝智能制造工程技术研究中心、梧州大数据分析处理工程技术研究中心、梧州资源循环利用工程技术研究中心等市厅级科研平台。近5年发表高水平论文1400余篇,出版学术著作70余部,获专利400余项。获省部级科研奖励12项,其中广西社会科学优秀成果一等奖1项、二等奖3项、三等奖8项。围绕地方需求,学校完成了多项区、市重大招标课题,为珠江——西江经济带建设以及地方产业发展提供了有益的研究成果。学校成功研发(开发)了30多个(套)应用软件和设备,系列人工宝石智能加工设备已经达到国内领先水平,“长洲水利枢纽船闸调度管理信息系统”填补了西江水道智能化船闸调度的空白,“360度全景成像处理系统”已经远销欧美市场,自主研发的“脱贫攻坚辅助数据平台”在国家和自治区全力推进的脱贫攻坚战中发挥了重要作用。
(三)社会服务
立足梧州,面向两广,辐射东南亚,主动服务国家和区域发展战略。主动服务“一带一路”、北部湾经济区、“珠江——西江经济带”、粤桂合作特别试验区、粤港澳大湾区建设等国家重大战略的实施,服务广西和梧州电子信息工程、机械、化工、制药、宝石首饰产品设计与加工、物流、旅游、金融、国际贸易、电子商务、茶叶种植加工、网络信息安全等产业发展。
二、机构设置情况
梧州学院为公益二类事业单位,内设机构共设41个职能行政教学教辅部门,分别是:党委办公室•校长办公室、纪委办公室•监察室•巡察办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部•人事处•离退休工作处、党委学生工作部•学生工作处•武装部、机关党委、发展规划处•研究生处、教务处、科研处•社会科学研究处、国际交流处•港澳事务办公室、财务处、审计处、国有资产管理处、后勤基建处、保卫处、工会、团委、宝石与艺术设计学院(宝石现代产业学院)、外国语学院、经济学院、管理学院、机械与资源工程学院、食品与制药工程学院(六堡茶现代产业学院)、教师教育学院、大数据与软件工程学院、电子与信息工程学院、文学与传媒学院、法学院、马克思主义学院、体育健康学院、图书馆、国际教育学院(与国际交流处合署办公)、继续教育学院、创新创业教育学院、现代教育技术中心、学报编辑部、档案馆、质量监控与评估中心(兼)、绩效考评办公室(兼)。
第二部分:梧州学院2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入38,685.3万元,总支出38,685.3万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加296.57万元,增长0.77%,增长主要原因是自治区生均拨款较上年有所增加及新增教育领域基础能力提升一般债券资金。总支出较上年增加296.57万元,增长0.77%,增长主要原因自治区生均拨款较上年有所增加及新增教育领域基础能力提升一般债券资金。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入38,685.3万元,较上年增加296.57万元,增长0.77%,增长主要原因是自治区生均拨款较上年有所增加及新增教育领域基础能力提升一般债券资金。单位收入主要包括:
一般公共预算收入22,317.19万元,同比增加1,767.66万元,增长8.6%,增长主要原因是自治区生均拨款较上年有所增加及新增教育领域基础能力提升一般债券资金。
政府性基金预算收入0万元,同比无增减。
国有资本经营预算收入0万元,同比无增减。
财政专户管理资金收入13,307.44万元,同比减少60.13万元,下降0.45%,下降主要原因是留学生和函授生招生减少,学费同比减少,根据运营测算食堂管理费收入减少。
单位资金收入2,560.67万元,同比增加183.36万元,增长7.71%,增长主要原因是根据申硕要求科研任务增加,科研收入增加。
上年结转结余500万元,同比减少1,594.32万元,下降76.13%,下降主要原因是固贷资金计划于2024年底使用完毕,无结转。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出38,685.3万元,较上年增加296.57万元,增长0.77%,增长主要原因自治区生均拨款较上年有所增加及新增教育领域基础能力提升一般债券资金。单位支出主要包括:
(一)本年支出预算38,685.3万元,同比增加296.57万元,增长0.77%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
教育支出类科目支出36,794.77万元,占本年支出预算95.11%,同比增加223万元,增长0.61%,增长主要原因是自治区生均拨款较上年有所增加及新增教育领域基础能力提升一般债券资金。
社会保障和就业支出类科目支出1,064.68万元,占本年支出预算2.75%,同比增加101.87万元,增长10.58%,增长主要原因是该支出类科目增加事业单位退休人员支出。
卫生健康支出类科目支出364.62万元,占本年支出预算0.94%,同比减少8.12万元,下降2.18%,下降主要原因是在编人数减少使工资薪酬减少,医疗保险支出减少。
住房保障支出类科目支出461.23万元,占本年支出预算1.19%,同比减少20.18万元,下降4.19%,下降主要原因是在编人数减少使工资薪酬减少,公积金支出减少。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算23,381.07万元,占本年支出预算60.44%,同比增加504.83万元,增长2.21%。其中:
人员经费预算22,657.28万元,占基本支出预算96.9%,同比增加579.36万元,增长2.62%,增长主要原因是非实名控制人员增加使薪酬增加。其中:工资福利支出预算21,321.99万元,占基本支出预算91.19%,同比增加470.2万元,增长2.25%;对个人和家庭的补助预算1,335.29万元,占基本支出预算5.71%,同比增加109.17万元,增长8.9%,增长主要原因是增加退休补助、学生物价补贴和在编人员补充医疗保险支出。
公用经费(商品和服务支出)预算723.79万元,占基本支出预算3.1%,同比减少74.53万元,下降9.34%,下降主要原因是在编人数减少,工资薪金和工会经费支出减少,以及厉行勤俭节约压缩“三公”经费支出。其中:其他商品和服务支出科目预算416.55万元,占公用经费预算57.55%,具体支出用途为离退休公用经费、机关事业单位食堂运转经费和考试考务成本支出。
项目支出预算。
项目支出预算15,304.23万元,占本年支出预算39.56%,同比减少208.26万元,下降1.34%,下降主要原因是单位结转资金减少,非学历教育培训收入因政策改变减少,成本支出减少。
(二)结转下年支出预算0万元,同比无增减。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算5,985.04万元,较上年减少1,136.55万元,下降15.96%,下降主要原因是根据建设要求增加人才引进和资本性支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额2,735.9万元。其中:货物类采购1,107.69万元、工程类采购1,450万元、服务类采购178.21万元。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算531.44万元,面向中小企业预留金额531.44万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元,预留0万元专门面向中小企业采购,其中预留0万元面向小微企业采购。
九、国有资产占用情况说明
学校校舍建筑面积合计474,859.19平方米,其中教学及辅助用房建筑面积193,263.61平方米,行政办公用房面积23,089.79平方米。
单位车辆编制数为6辆,实有车辆6辆,其中:轿车2辆、中大型客车4辆。车辆主要用于校外实习实训以及正常交流学习业务。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目40个,预算资金15,304.23万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称
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预算数(单位:万元)
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绩效目标
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高等教育国家奖助学金(中央资金)
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1,754.80
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为符合申请条件的我校家庭经济困难的全日制本专科生,发放本专科生资助经费,帮助学生顺利完成学业,提高就业率,促进社会和谐发展。
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退役士兵本专科生国家助学金(中央资金)
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63.29
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为符合申请条件的我校家庭经济困难的全日制本专科生,发放本专科生资助经费,帮助学生顺利完成学业,提高就业率,促进社会和谐发展。
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应征入伍学费补偿或助学贷款代偿
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151.60
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为符合申请条件的我校在校、毕业生服义务兵全部享受本专科生服兵役学费补偿或助学贷款代偿。
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退役士兵学费资助
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51.04
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激励引导学生积极参军入伍,退役士兵在校期间全部享受本专科生国家助学金,提升就业能力,为退役士兵带来政策优惠,给予更全面学习资助,促进社会和谐稳定发展。
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直招士官资助
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6.61
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为符合申请条件的我校毕业生直招士官的学生申请大学阶段学费减免。
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高等教育国家奖助学金(自治区资金)
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307.49
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为符合申请条件的我校家庭经济困难的全日制本专科生(不含退役士兵学生),发放国家助学金,帮助学生顺利完成学业,提高就业率,促进社会和谐发展。
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退役士兵本专科生国家助学金(自治区资金)
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15.09
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激励引导学生积极参军入伍,退役士兵在校期间全部享受本专科生国家助学金,提升就业能力,为退役士兵带来政策优惠,给予更全面学习资助,促进社会和谐稳定发展。
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自治区人民政府奖学金
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21.60
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目标1:为激励家庭经济困难的普通高等学校学生勤奋学习、努力进取,帮助其顺利完成学业,自治区人民政府决定设立自治区人民政府奖学金(以下简称“政府奖学金”),对品学优良的家庭经济困难的普通高等学校全日制在校本专科生提供的无偿资助。根据《广西壮族自治区人民政府关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(桂政发〔2007〕27号)精神,制定本办法。目标2:本办法所称普通高等学校是指根据国家有关规定批准设立、实施高等学历教育的全日制普通本科高等学校、高等职业学校和高等专科学校(以下简称高校)。目标3:政府奖学金资助对象为全区高校全日制本专科学生中品学兼优的在校学生,包括当年考入普通高校的全日制本专科学生。
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广西政府东盟国家留学生奖学金项目
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26.96
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1.按照文件要求,2025-2026学年度秋季开学发放学费、住宿费和报名费。2.每月按时发放生活补贴。
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第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理收入:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“财政专户管理收入”“科研收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、教育支出:指反映政府教育事务的支出,包含高等教育支出。高等教育反映普通本专科教育支出。教育支出包括教育事业支出(即各级各类的学校人员经费和公用经费支出)和教育基本建设(建筑校舍和购置大型教学设备的费用)等。
第四部分:梧州学院2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
附件:梧州学院2025年单位预算公开报表.xlsx
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